# Ma facture électronique est rejetée : comment la débloquer ?

Récupérez le message complet, le fichier envoyé et la règle ou le champ signalé. Vérifiez ensuite qui a rejeté le document et à quelle étape. Une anomalie technique, un problème de destination et un refus du client n’appellent pas la même réponse ; modifier la facture au hasard peut laisser le blocage intact.

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Essai entreprise de 30 jours, sans carte bancaire. La lecture automatique est limitée par les conditions de l’essai. Les corrections disponibles dépendent du document, des erreurs et du parcours utilisé.

Publié le 2026-09-17. Mis à jour le 2026-09-15.

Version HTML : https://diag-invoice.fr/questions-facturation-electronique/debloquer-facture-electronique-rejetee

## Comprendre ce qui a bloqué

Le libellé visible dans votre logiciel peut résumer un retour plus détaillé. Demandez le rapport complet, la référence du document et le contrôle concerné. Un code général ne suffit pas toujours à désigner la donnée à corriger.

Distinguez le rejet technique de la plateforme et le refus émis par l’acheteur. Dans ce second cas, commencez par le motif commercial ou le désaccord indiqué par votre client.

## Corriger au bon endroit

Comparez les informations du logiciel avec celles du fichier transmis. Une fiche client incomplète appelle une correction de cette fiche ; une donnée transformée à l’export appelle une vérification du connecteur. Conservez le retour initial pour comparer le résultat après intervention.

Si plusieurs factures échouent sur la même règle, cherchez une cause commune avant de les reprendre une à une. Votre intégrateur peut avoir besoin du fichier, du message exact et de la version de l’export.

## Vérifier la suite du traitement

Après correction, contrôlez la version obtenue puis suivez son traitement dans la plateforme. La disparition d’une première erreur ne prouve pas que le document a été reçu et accepté par le destinataire.

Les approfondissements permettent de lire un code général, de distinguer rejet et refus, ou d’examiner un écart sur le prix unitaire.

## Sources et repères techniques

### [AIFE · Spécifications externes de la facturation électronique](https://www.impots.gouv.fr/specifications-externes-b2b)

Document général v3.2 · 30 avril 2026

REJ_SEMAN : tableau 11, p. 62 (données réglementaires) ; tableau 6, p. 71 (données de transaction et de paiement).

Le code décrit un contrôle de format sémantique. Il ne donne, à lui seul, ni une assertion de facture ni une ligne à corriger.

### [AIFE · Statuts du cycle de vie de la facture](https://www.impots.gouv.fr/specifications-externes-b2b)

Document général v3.2 · 30 avril 2026

Tableau 8, p. 59 : 213 « Rejetée » et 210 « Refusée ».

213 correspond à une anomalie détectée par un contrôle fonctionnel de la PA d’émission ou de réception ; 210 à un refus de la facture par le destinataire.

Le dictionnaire et la version du retour de votre plateforme restent nécessaires pour interpréter son message.

## Ce qu’il faut faire

1. Réunissez le fichier envoyé et le retour complet.
2. Identifiez la cause et le système dans lequel la corriger.
3. Contrôlez la nouvelle version puis suivez son statut.

## Pour approfondir

- [Ma facture est rejetée avec REJ_SEMAN : comment trouver ce qui bloque ?](https://diag-invoice.fr/questions-facturation-electronique/rejet-rej-seman/index.md)
- [Facture rejetée ou refusée : quelle différence et qui doit agir ?](https://diag-invoice.fr/questions-facturation-electronique/facture-rejetee-ou-refusee/index.md)
- [Un prix unitaire négatif peut-il faire rejeter ma facture électronique ?](https://diag-invoice.fr/questions-facturation-electronique/prix-unitaire-negatif/index.md)
